En abril, las personas físicas deberán presentar su declaración anual 2025 ante el Servicio de Administración Tributaria (SAT). Asimismo, presentar la declaración correspondiente al ejercicio fiscal 2024 es una obligación, pero se debe estar atento a que todo esté en orden y así evitar luego infracciones.
Igualmente, conocer el estatus de la declaración puede marcar la diferencia entre recibir una devolución automática o verse envuelto en un proceso de aclaración más largo de lo previsto. Por tal motivo, explicamos paso a paso cómo hacerlo y qué factores podrían estar impidiendo que el SAT apruebe el trámite.
¿Por qué el SAT podría rechazar la declaración anual 2025?
¿Cuál es la multa por no realizar la Declaración Anual 2025?: SAT
Por su parte, el proceso no siempre es tan automático como muchos quisieran. Aunque el saldo a favor es el resultado más deseado, hay casos en los que el SAT puede rechazar una declaración, incluso si el contribuyente considera que todo está correcto.
Estas son las razones más comunes por las que el SAT puede observar, rechazar o solicitar aclaraciones sobre tu declaración anual:
- Omisión de ingresos
Uno de los errores más frecuentes es no declarar todos los ingresos obtenidos durante el año fiscal. Esto puede incluir arrendamientos, actividades secundarias o ingresos por plataformas digitales. Si el SAT detecta discrepancias entre los ingresos reportados y la información que se tiene registrada, puede rechazar la solicitud de devolución o requerir información adicional.
- Deducciones no válidas o mal sustentadas
En tanto, las deducciones personales deben cumplir con requisitos específicos. Es indispensable que las facturas cumplan con el formato fiscal vigente, estén a nombre del contribuyente y se encuentren en la lista de deducciones autorizadas. Si alguna deducción no cumple estos criterios, puede ser descartada por el SAT.
- Documentación incompleta
Además, durante el proceso de revisión, el SAT puede solicitar comprobantes, recibos o documentos que respalden ciertos datos. Si no están disponibles o no se presentan a tiempo, el trámite podría ser rechazado o postergado.
- Errores en la cuenta CLABE
También, en caso de solicitar devolución automática, es fundamental ingresar correctamente los datos bancarios. Un solo dígito mal escrito en la cuenta CLABE puede frenar todo el proceso y hacer que el dinero no llegue a tu cuenta.
- Errores en el llenado de la declaración
Antes de enviar la declaración, es indispensable verificar cuidadosamente cada campo: RFC, ingresos, deducciones, domicilio fiscal, entre otros. Una declaración con errores puede ser procesada de forma incorrecta o invalidada por el sistema.
¿Cómo consultar el estatus de la declaración anual 2025?
Por otro lado, si ya se realizó la declaración y se busca conocer si todo está en orden o es necesario hacer alguna corrección, se puede revisar el estatus directamente en el portal del SAT.
Paso a paso para consultar la declaración anual:
- Ingresar al portal oficial del SAT, desde tu computadora o dispositivo móvil en: www.sat.gob.mx
- Seleccionar el apartado «Devoluciones y compensaciones»: Dentro del menú principal, ubicar esta sección y hacer clic.
- Acceder a «Seguimiento de trámites y requerimientos»: Este subapartado permitirá conocer en qué etapa se encuentra la declaración.
- Iniciar sesión con RFC y contraseña o con e.firma: Asegurarse de tener vigente la e.firma o contraseña para poder ingresar.
- Seleccionar la declaración anual 2025: En el apartado “Ejercicio”, seleccionar el año correspondiente al ejercicio fiscal (2024).
- Filtrar por tipo de solicitud: Se puede buscar la declaración por tipo: «Declaración anual» o «Devolución automática».
- Revisar el estatus del trámite: Aquí se verá si la declaración está en proceso, aprobada, con observaciones o rechazada.
Consejos clave para evitar problemas con el SAT
Finalmente, el SAT mejoró sus procesos digitales, pero sigue siendo muy estricto en cuanto a los requisitos fiscales. Para que la declaración fluya sin complicaciones, se recomienda considerar estas recomendaciones adicionales:
- Verificar la precarga: Asegurarse de que los ingresos, retenciones y deducciones precargados por el SAT coincidan con la realidad fiscal.
- Consultar buzón tributario: Cualquier notificación, aclaración o requerimiento llegará por esta vía.
- Conservar todos los comprobantes: Desde facturas hasta recibos de honorarios, es mejor tenerlos digitalizados y organizados.
- Actualizar la información bancaria: Asegúrate de que la nueva CLABE esté registrada correctamente en el sistema del SAT.